<p id="df19z"></p>
<p id="df19z"></p>
<p id="df19z"></p><pre id="df19z"></pre>

<p id="df19z"></p>

<p id="df19z"></p>

<p id="df19z"></p><p id="df19z"><output id="df19z"><menuitem id="df19z"></menuitem></output></p>

<pre id="df19z"><output id="df19z"></output></pre>
<p id="df19z"></p>
<pre id="df19z"></pre>

<pre id="df19z"><output id="df19z"><menuitem id="df19z"></menuitem></output></pre>
<p id="df19z"></p>

<p id="df19z"><delect id="df19z"></delect></p>
<p id="df19z"><delect id="df19z"><menuitem id="df19z"></menuitem></delect></p>

<p id="df19z"></p>
<p id="df19z"></p>

<pre id="df19z"></pre>
<p id="df19z"><output id="df19z"></output></p>
<p id="df19z"><output id="df19z"><menuitem id="df19z"></menuitem></output></p>

<p id="df19z"></p>
<pre id="df19z"><output id="df19z"><output id="df19z"></output></output></pre><pre id="df19z"><output id="df19z"><menuitem id="df19z"></menuitem></output></pre>

<pre id="df19z"></pre>

<output id="df19z"></output>
<output id="df19z"></output>
<p id="df19z"></p>

English

中國國民黨革命委員會遼寧省委員會2020年度部門決算

時間:2021-09-02 15:38 瀏覽:15172次 編輯:

中國國民黨革命委員會遼寧省委員會2020年度部門決算

 

目    錄

 

 

第一部分    中國國民黨革命委員會遼寧省委員會概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    中國國民黨革命委員會遼寧省委員會2020年度部門決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    中國國民黨革命委員會遼寧省委員會2020年度部門決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

第一部分 中國國民黨革命委員會遼寧省委員會概況

 

一、主要職責

(一)在中共遼寧省委和民革中央的領導下,履行民革省委機關各項工作職責。

(二)負責組織、協調黨和國家有關方針政策貫徹落實及參政議政、民主監督方面的有關工作。

(三)負責民革組織工作方針、政策的貫徹執行及組織建設和思想建設。

(四)負責組織,協調全省民革組織的社會服務工作。

(五)負責組織,協調全省民革組織促進祖國和平統一工作。

二、部門決算單位構成

納入中國國民黨革命委員會遼寧省委員會2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

中國國民黨革命委員會遼寧省委員會本級

 

第二部分 中國國民黨革命委員會遼寧省委員會2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計586.75萬元,包括:

1.財政撥款收入554.70萬元,占收入總計的94.54%。其中:一般公共預算財政撥款收入554.70萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

3.事業收入0萬元,占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

6.其他收入7.60萬元,占收入總計的1.29%,主要為省委統戰部撥入經費。

7.使用非財政撥款結余0萬元,占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余24.45萬元,占收入總計的4.17%。主要是基本支出公用經費結轉。

與上年相比,今年收入減少52.11萬元,降低8.16%,主要原因是:響應號召,參政議政項目支出預算壓減50萬元。

(二)支出總計553.96萬元,包括:

1.基本支出495.96萬元,占支出總計的89.53%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出390.26萬元,對個人和家庭的補助支出6.18萬元,商品和服務支出97.40萬元,資本性支出2.12萬元。

2.項目支出58.00萬元,占支出總計的10.47%。主要為參政議政民主黨派履職保障經費支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

與上年相比,今年支出減少30.82萬元,降低5.27%,主要原因:一是響應號召,參政議政項目支出壓減50萬元;二是由于新增人員,相應行政運行經費增加。

(三)年末結轉和結余32.79萬元。

主要是年終一次性獎金、新增人員經費結轉及統戰部撥入款項結轉等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少21.29萬元,降低39.37%,主要原因:一是上年年度績效獎金結轉金額較大;二是2019年由于人員變動,社會保障費結轉金額較大。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2020年度財政撥款支出553.96萬元,其中:基本支出495.96萬元,項目支出58.00萬元。與上年相比,財政撥款支出減少30.82萬元,降低5.27%,主要原因:一是響應號召,參政議政項目支出壓減50萬元;二是由于新增人員,相應行政運行經費增加。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的117.90%,其中:基本支出完成年初預算的143.80%,項目完成年初預算的53.70%。

(二)一般公共預算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出553.96萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出460.59萬元,占83.14%;社會保障和就業支出33.49萬元,占6.05%;衛生健康支出18.48萬元,占3.34%;住房保障支出41.40萬元,占7.47%。

1.一般公共服務支出460.59萬元,具體包括:

(1)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)402.59萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,完成年初預算的179.64%,決算數大于年初預算數的原因主要是執行中追加績效獎等工資福利支出經費指標。

(2)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項)58.00萬元,主要為民主黨派履職保障經費支出,完成年初預算的53.70%,決算數小于年初預算數的原因主要是響應號召,參政議政項目支出預算壓減50萬元。

2.社會保障和就業支出33.49萬元,具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)7.40萬元,主要為退休人員采暖費、體檢費等支出,完成年初預算的93.67%,決算數小于年初預算數的原因主要是因疫情離退休人員體檢費支出尚未支付完畢。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項)26.09萬元,主要為在職人員養老保險繳費支出,完成年初預算的106.49%,決算數大于年初預算數的原因主要是新增人員,養老保險繳費支出增加。

3.衛生健康支出18.48萬元,具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)18.48萬元,主要為在職人員醫療保險繳費支出,完成年初預算的105.00%,決算數大于年初預算數的原因主要是新增人員,醫療保險繳費支出增加。

4.住房保障支出41.40萬元,具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)41.40萬元,主要為在職人員公積金繳費支出,完成年初預算的107.53%,決算數大于年初預算數的原因主要是新增人員,住房公積金繳費支出增加。

政府性基金預算財政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

國有資本經營預算財政撥款支出情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出12.67萬元,完成年初預算的89.23%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制三公經費支出,公務接待費和公務用車運行費減少。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費12.67萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數等于年初預算數,主要原因是當年無因公出國(境)費預算和支出。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2020年因公出國(境)費與上年一致,主要因為是2019年與2020年均無因公出國(境)費預算和支出。

2.公務接待費0萬元,占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情影響本年未發生公務接待費用支出。2020年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2020年公務接待費比上年減少0.65萬元,下降100%,主要是因為受疫情影響本年未發生公務接待費用支出。

3. 公務用車購置及運行費12.67萬元,占“三公”經費支出的100%。完成年初預算的93.85%,決算數小于年初預算數的主要原因是控制公務用車使用,節約開支。比上年增加1.05萬元,增長9.04%,主要是車輛老化,維修維護費用增加。

其中:公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費12.67萬元,主要用于車輛保險、燃油費、車輛維修維護費等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出495.96萬元,其中:人員經費396.44萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費99.52萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2020年機關運行經費支出99.52萬元,比上年增加6.69萬元,增長7.21%,主要原因是在職人員增加以及業務量增加相應運行經費增加。

(二)政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額30.56萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出30.56萬元。授予中小企業合同金額30.56萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額29.81萬元,占政府采購支出總額的97.55%。

(三)國有資產占用情況。

截至2020年12月31日,共有車輛3輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,領導干部用車1輛,機要通訊用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車1輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效自評情況。根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元。組織單位開展整體績效自評,涉及資金452.9萬元,自評平均分100分。

2.部門評價情況。我部門組織對整體績效開展了部門評價,涉及資金452.9萬元。



第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.機關運行經費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

17.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項):反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

20.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

第四部分 中國國民黨革命委員會遼寧省委員會2020年度部門決算表

(點擊圖片查看大圖)

 

版權所有:遼寧傳媒學院 ICP備案號:遼ICP備17002455號-1

日日摸夜夜添夜夜添,无码

<p id="df19z"></p>
<p id="df19z"></p>
<p id="df19z"></p><pre id="df19z"></pre>

<p id="df19z"></p>

<p id="df19z"></p>

<p id="df19z"></p><p id="df19z"><output id="df19z"><menuitem id="df19z"></menuitem></output></p>

<pre id="df19z"><output id="df19z"></output></pre>
<p id="df19z"></p>
<pre id="df19z"></pre>

<pre id="df19z"><output id="df19z"><menuitem id="df19z"></menuitem></output></pre>
<p id="df19z"></p>

<p id="df19z"><delect id="df19z"></delect></p>
<p id="df19z"><delect id="df19z"><menuitem id="df19z"></menuitem></delect></p>

<p id="df19z"></p>
<p id="df19z"></p>

<pre id="df19z"></pre>
<p id="df19z"><output id="df19z"></output></p>
<p id="df19z"><output id="df19z"><menuitem id="df19z"></menuitem></output></p>

<p id="df19z"></p>
<pre id="df19z"><output id="df19z"><output id="df19z"></output></output></pre><pre id="df19z"><output id="df19z"><menuitem id="df19z"></menuitem></output></pre>

<pre id="df19z"></pre>

<output id="df19z"></output>
<output id="df19z"></output>
<p id="df19z"></p>